科室简介
一、负责审计组织建设工作。贯彻执行审计法律法规和内部审计规定,建立健全内部审计工作制度和工作流程,加强审计队伍建设。二、负责开展内部审计工作。负责编制内部审计规划、年度工作计划和专项审计工作方案并组织实施。负责对医院财务收支、经济活动、内部控制建设与风险管理等审计项目实施独立、客观的监督、评价和建议。开展日常审计、专项审计和跟踪审计,提出审计建议。对审计工作情况形成书面报告,经批准同意后反馈给有关部门执行。对发现的正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为及时向党政主要负责同志报告,经同意作出临时制止决定。三、负责审计结果运用工作。协助医院党政督促落实审计发现问题的整改工作。督促执行上级审计决定和审计报告。对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题及时分析研究,督促制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。建立审计信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。对审计对象的履职情况提出表扬和批评建议。对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,按照有关规定移送处理。四、协助合作开展监督审计工作。配合协助上级部门对医院开展审计工作。协助和监督社会中介机构对医院开展常规审计和专项审计工作。配合开展监督工作。五、完成医院交办的其他工作。
审计科医生
(0名医生)
审计科暂无出诊医生
审计科锦旗墙

