科室简介
1.拟定内部审计规章制度。2.审计预算的执行和决算。3.审计财务收支及有关经济活动。4.审计本单位自筹资金进行的固定资产改造、修缮工程项目。5.审计卫生、科研、教育等专项经费的管理和使用。6.开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作。7.按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计。8.审计医院重要经济合同的签订与履行。9.审计经济管理和效益情况。10.审计内部有关管理制度的落实。11.院领导和上级主管部门交办的其他审计事项。联系电话:055163662336
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