科室简介
负责人:施毓良办公电话:(0572)2132317e-mail:地理位置:医疗综合楼门诊4层内部审计办公室工作职责1.在院长和分管院长领导下,依法开展医院内部审计工作。2.按照国家有关政策、法律、法规及医院各项规章制度,负责拟定内部审计规章制度及工作规范。3.负责制定医院年度审计工作计划并执行。4.负责对医院预算的执行和决算及财务收支及相关经济活动进行审计。5.负责对医院及所属单位的固定资产投资,改造修缮项目进行审计,对重大项目实施全过程跟踪审计。6.负责开展对医院药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况,对外投资、工资分配等专项审计调查工作。7.参与医院经济管理。对医院经济合同的签订和执行情况进行监督、评审,参与、监督医院招标投标工作。8.负责对医院经济管理和效益情况进行监督、评价。9.负责对医院内部控制的健全性、有效性以及风险管理情况进行审计。10.协助开展有关领导人员的任期经济责任审计。11.负责审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用。12.根据需要选聘社会审计机构,并监督管理其审计工作。13.严格遵守内部审计职业道德规范和内部审计准则,忠于职守,依法审计,客观公正,廉洁自律,保守秘密。14.组织实施审计人员的后续教育工作。15.完成医院领导和上级主管部门交办的其它审计事项。
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