科室简介
负责医院的内部审计工作。建立健全内部控制制度,监督基建、修缮、固定资产购置、药品和卫生耗材、医疗服务价格、工资和绩效分配、有关管理制度落实等,确保财务、资金、项目、资产的安全和完整;对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、采购、合同、支出、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督;审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其他重要经济活动事项的文件;参加医院财务工作方面的会议,对重要事项的决策提出建议;参与重大经济合同(协议)的审计,并监督实施;对医院预算内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督;协调和联系院外有资质审计单位和部门进行定期或不定期审计;建立健全专项和内部审计档案,规范管理;完成院方安排的各种临时性、指令性工作任务。
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