科室简介

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1、在院领导的领导下,依照法律、法规和规章制度,对医院及其下属单位的财政、财务收支,经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计、监督和评价,以促进医院加强经营管理和实现经济目标。2、拟定内部审计规章制度,独立行使内部审计职责,对医院主要领导人或权利机构负责并报告工作。3、对医院及所属单位的财务收支及有关经济活动进行审计。4、对医院及所属单位的基建项目、维修改造项目及重大投资活动进行审计。5、审计内部有关制度的落实,对医院及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。6、委托中介机构开展医院及所属单位的有关领导人员任期经济责任审计。7、参加或列席医院及所属单位召开的有关重大投资、资产处置、财务收支预算、决算及其他与经济活动的有关会议。10、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用。11、法律、法规、规定和医院主要负责人要求办理的其他审计事项。12、审计人员严格遵守内部审计职业规范,忠于职守,廉洁奉公,做到独立、客观、公正、保密。

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