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科室简介

  负责人:彭超群 电话:0758-2701484 邮箱:zqeynsk@163.com 办公地点:办公楼7楼 内审部在院长的领导下,依照国家的方针、政策、财经法规和有关规章制度,对财务、基建、器械、药房等部门的财务收支、经济效益进行内部审计监督。内审部现有工作人员1名,设有科主任1名。 工作职责: (1)主持全面工作,贯彻执行党和国家的有关法律法规制度和审计工作的方针政策,组织科室开展审计监督和评价工作,维护医院财经纪律、规范经济行为、提高资金的使用效益; (2)组织制定审计工作规划、年度工作计划; (3)确定项目审计目标,督促、检查审计计划项目的执行和落实; (4)组织实施审计工作计划、审查审计报告、审计意见书及处理决定; (5)负责组织科室人员的业务培训和理论研讨工作,以加强队伍建设; (6)负责科室人员廉政建设、安全文明及考核工作; (7)协调与医院内外有关部门的关系,为审计工作创造良好的环境; (8)负责向上级部门和医院领导汇报工作。

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