科室简介
监察审计部是由医院内部专设审计机构和审计人员,依据国家法规和本单位有关规定,按照特定的程序和方法,相对独立地对本单位经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督。
部门主要工作事项如下:
(一)医院财务收支和财务管理及有关经济活动的真实性、合法性及合规性;
(二)预算执行和决算;
(三)固定资产、药品、材料的管理和使用;
(四)修缮、设备维修项目;
(五)大型设备效益分析;
(六)对差旅费、进修费进行监督审核;
(七)经济管理和经济效益情况;
(八)对涉及医院管理、效益等热点问题,实施专项审计调查;
(九)科研项目的审计。
(十)对医院承包、租赁、融资租赁、采购等各类经济合同进行审计监督;
(十一)院领导和上级主管部门领导交办的其他审计监督管理事项。
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