科室简介
1、在分管领导的领导下,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计具体准则》、《甘肃省内部审计试行办法》、《卫生系统内部审计工作规定》等有关法律、法规,开展医院内部审计工作。
2、制订医院内部审计管理制度、工作流程和实施办法。根据医院年度工作任务,制订年度审计计划并提交院长办公会议审定后组织实施。
3、按照省卫生厅审计主管部门的管理规定报批审计事项,并接受业务指导和检查。
4、对医院财务收支以及其他经济活动进行独立监督和评价。负责所有经济合同文本、项目投资预算及履行情况的全过程审核和审计。
5、负责对医院内设机构及负责人任期经济责任审计;内部控制制度的健全性和有效性及风险管理的审计评价;经营管理和经济效益情况的评价。
6、根据需要开展专项审计调查。每两年为周期对医院法人任期经济责任审计。
7、法律、法规规定和单位主要负责人或上级管理部门要求办理的其它审计事项。
8、完成上级部门交办的其它工作。
电话:0931-2687803