科室简介
(一)负责拟定医院内部审计规章制度,对医院制度建设、执行情况进行审计监督。
(二)负责对医院预算编制与决算工作进行审计,对医院财务收支情况进行审计。
(三)负责对医院内部控制系统健全性、有效性进行审计。
(四)负责对医院各类资金的管理和使用情况进行审计。
(五)负责对有关处室的负责人进行任期经济责任审计。
(六)负责对国有资产的管理和使用情况进行审计。
(七)负责对物资采购、经济合同、对外投资、合作项目、基本建设工程、修缮工程运行等经济活动进行审计。
(八)负责对科研项目结题经费管理、使用情况进行审计。
(九)负责办理医院领导和上级审计机构交办的审计事项。
(十)负责督促落实外部审计部门审计结果的整改执行情况。
(十一)完成上级交办的其他工作。
审计处处长:周芬
审计处副处长:翁坚克
