科室简介
(一)拟定单位内部审计规章制度;(二)对医院及所属预算的执行和决算审计;(三)财务收支及有关经济活动审计;(四)按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;(五)组织委托中介机构对本单位基本建设投资、修缮工程项目审计;(六)对医院及所属单位卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用进行审计;(七)开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;(八)对医院及所属单位经济管理和效益情况审计;(九)对医院及所属单位内部有关管理制度的落实审计;(十)对上级主管部门以及医院领导或者权力机构交办的其他审计事项。联系人:钱漫电话:64456113
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