科室简介
审计法务部1.在分管院领导的领导下,依法开展内部审计工作;2.建立健全医院内部审计制度,制定医院年度审计工作计划并执行;3对医院及所属单位的固定资产投资,改造修缮项目进行审计,对重大项目实施全过程跟踪审计;4.对医院及所属单位的财务收支及相关经济活动进行审计;5.参与医院经济管理。对医院经济合同的签订和执行情况进行监督、评审,参与、监督医院招标投标工作;6.对医院内设机构及所属单位主要负责人履行经济责任情况进行审计;7.对医院及所属单位开展专项审计调查;8.严格遵守内部审计职业道德规范和内部审计准则,忠于职守,依法审计,客观公正,廉洁自律,保守秘密。9.完成领导交办的其他工作。联系电话:0532-82789091(本部)0532-88905017(东院)
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